价 格:11.75 元

市盈率:-39.25

市净率:4.17

股息率:0.51%

市 值:401.68 亿

ROE:-12.14%

市销率:4.1

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用友网络(600588)业绩预告

预告详情

预告详情
截止日期 2023-12-31
公告日期 2024-01-27
业绩类型 业绩预亏
上年同期(元) 2.19亿
业绩变动幅度 0.00%~0.00%
估算市盈率 -43.19

业绩预告内容

预计公司2023年01-12月扣非前归属于母公司所有者的净利润亏损88000万元-98000万元。

业绩变动原因

(一)收入增速不高。报告期内,公司预计实现营业收入972,500万元到982,000万元,同比增长5.0%至6.0%,其中,企业客户业务收入同比增长7.0%至8.0%,政府及其它公共组织客户业务收入同比下降12.0%至14.0%。公司营业收入增速不高的主要原因如下:1、公司在2023年年初启动了公司历史上最大的一次业务组织模式升级:大型企业客户业务由原来以地区为主的组织模式升级为以行业为主的组织模式;中型企业客户业务继续按照区域但全国统一、垂直组织开展。2、公司在业务组织模式升级的基础上,充分发挥BIP3的产品威力抢占企业数智化与信创国产化市场,全年合同签约金额同比增长超17%,其中下半年签约金额同比增长超26%,千万级以上的合同全年同比增长超70%,签约了招商局集团、中国一重、中国中化、中国保利、中国中车、中交集团、中广核、中国物流、海螺集团、中国燃气、首都机场集团、燕京啤酒、比亚迪、美团、歌尔股份、迪尚集团等众多行业领先企业。(二)成本费用增长较快。报告期内公司发生的营业成本与费用同比增加约16亿元,同比增长17%以上。